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莲花县人民检察院2024年度单位决算
时间:2025-09-29  作者:  新闻来源:  【字号: | |

莲花县人民检察院2024年度单位决算

第一部分 莲花县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。


第一部分 莲花县人民检察院概况

一、单位主要职责

  (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一本院检察干警思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导

  (二)依法向莲花县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

  (三)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,制定本院检察工作计划,落实检察工作任务

  (四)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查

  (五)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查,决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人;对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进审査,决定是否提起公诉

  (六)依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工

  (七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作

  (八)负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作

  (九)受理向本院提出的控告、申诉和举报

  (十)对检察工作中具体应用法律进行研究,按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议

  (十一)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员

  (十二)负责本院检务督察工作

  (十三)负责本院财务装备、检察技术信息工作

  (十四)其他应由莲花县人民检察院承办的事项

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构,分别是:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

本单位年末编制内实有人员28人,其他人员16人。离退休人员24人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员24人。



第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01

单位:莲花县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,256.99

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

1,051.91

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

147.54

9

九、卫生健康支出

40

32.27

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

25.27

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,256.99

本年支出合计

58

1,256.99

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

1,256.99

总计

62

1,256.99

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

单位:莲花县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,256.99

1,256.99

204

公共安全支出

1,051.91

1,051.91

20404

检察

1,051.91

1,051.91

2040401

行政运行

772.38

772.38

2040499

其他检察支出

279.53

279.53

208

社会保障和就业支出

147.54

147.54

20805

行政事业单位养老支出

132.34

132.34

2080501

行政单位离退休

73.09

73.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.22

52.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.03

7.03

20808

抚恤

15.20

15.20

2080801

死亡抚恤

15.20

15.20

210

卫生健康支出

32.27

32.27

21011

行政事业单位医疗

32.27

32.27

2101101

行政单位医疗

18.70

18.70

2101103

公务员医疗补助

13.57

13.57

221

住房保障支出

25.27

25.27

22102

住房改革支出

25.27

25.27

2210201

住房公积金

25.27

25.27

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

单位:莲花县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,256.99

1,061.07

195.92

204

公共安全支出

1,051.91

855.99

195.92

20404

检察

1,051.91

855.99

195.92

2040401

行政运行

772.38

586.54

185.84

2040499

其他检察支出

279.53

269.45

10.08

208

社会保障和就业支出

147.54

147.54

20805

行政事业单位养老支出

132.34

132.34

2080501

行政单位离退休

73.09

73.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.22

52.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.03

7.03

20808

抚恤

15.20

15.20

2080801

死亡抚恤

15.20

15.20

210

卫生健康支出

32.27

32.27

21011

行政事业单位医疗

32.27

32.27

2101101

行政单位医疗

18.70

18.70

2101103

公务员医疗补助

13.57

13.57

221

住房保障支出

25.27

25.27

22102

住房改革支出

25.27

25.27

2210201

住房公积金

25.27

25.27

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:莲花县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,256.99

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

1,051.91

1,051.91

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

147.54

147.54

9

九、卫生健康支出

41

32.27

32.27

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

25.27

25.27

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,256.99

本年支出合计

59

1,256.99

1,256.99

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,256.99

总计

64

1,256.99

1,256.99

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:莲花县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

名称

栏次

1

2

3

合计

1,256.99

1,061.07

195.92

204

公共安全支出

1,051.91

855.99

195.92

20404

检察

1,051.91

855.99

195.92

2040401

行政运行

772.38

586.54

185.84

2040499

其他检察支出

279.53

269.45

10.08

208

社会保障和就业支出

147.54

147.54

20805

行政事业单位养老支出

132.34

132.34

2080501

行政单位离退休

73.09

73.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.22

52.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.03

7.03

20808

抚恤

15.20

15.20

2080801

死亡抚恤

15.20

15.20

210

卫生健康支出

32.27

32.27

21011

行政事业单位医疗

32.27

32.27

2101101

行政单位医疗

18.70

18.70

2101103

公务员医疗补助

13.57

13.57

221

住房保障支出

25.27

25.27

22102

住房改革支出

25.27

25.27

2210201

住房公积金

25.27

25.27

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:莲花县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

630.29

302

商品和服务支出

334.67

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

134.36

30201

办公费

4.20

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

95.12

30202

印刷费

3.03

30702

国外债务付息

30103

奖金

162.67

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

30205

水费

0.82

310

资本性支出

1.10

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.60

30206

电费

7.87

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

2.39

30207

邮电费

1.81

31002

办公设备购置

0.94

30110

职工基本医疗保险缴费

18.70

30208

取暖费

31003

专用设备购置

0.16

30111

公务员医疗补助缴款

13.57

30209

物业管理费

10.68

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

0.62

30211

差旅费

14.51

31006

大型修缮

30113

住房公积金

61.75

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

28.71

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

89.51

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

95.01

30215

会议费

0.12

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

1.32

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

78.05

30217

公务接待费

0.25

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

14.03

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

1.17

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

82.78

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

8.15

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

22.52

399

其他支出

30309

奖励金

30229

福利费

11.68

39907

国家赔偿费用支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

15.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

21.11

39909

经常性赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.76

30240

税金及附加费用

39910

资本性赠与

30299

其他商品和服务支出

100.10

39999

其他支出

人员经费合计

725.31

公用经费合计

335.77

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:莲花县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:莲花县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

单位:莲花县人民检察院

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

15.40

60.20

60.20

1.因公出国(境)费

2

2.公务用车购置及运行维护费

3

15.00

59.95

59.95

1)公务用车购置费

4

44.95

44.95

2)公务用车运行维护费

5

15.00

15.00

15.00

3.公务接待费

6

0.40

0.25

0.25

1)国内接待费

7

0.25

其中:外事接待费

8

2)国(境)外接待费

9

二、相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11

2.因公出国(境)人次数(人)

12

3.公务用车购置数(辆)

13

3

4.公务用车保有量(辆)

14

6

5.国内公务接待批次(个)

15

3

其中:外事接待批次(个)

16

6.国内公务接待人次(人)

17

11

其中:外事接待人次(人)

18

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。


国有资产占用情况表

公开10

单位:莲花县人民检察院

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

6

1.副部(省)级及以上领导用车

2

2.主要负责人用车

3

3.机要通信用车

4

4.应急保障用车

5

5.执法执勤用车

6

6

6.特种专业技术用车

7

7.离退休干部服务用车

8

8.其他用车

9

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

注:1.本表反映截止20241231日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。


第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1256.99万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1256.99万元,比上年增加95.54万元,增长8.23%,主要原因是:非税收入增多。

本年收入的具体构成:财政拨款收入1256.99万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1256.99万元,其中本年支出合计1256.99万元,比上年增加95.54万元,增长8.23%,主要原因是:院内开展设施建设,支出增多;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

本年支出的具体构成:基本支出1061.07万元,占84.41%;项目支出195.92万元,占15.59%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1237.65万元,决算数1256.99万元,完成年初预算的101.56%。其中:

  (一)公共安全支出(类)年初预算数1053.63万元,决算数1051.91万元,完成年初预算的99.84%。预决算差异主要原因:日常开支减少。

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算数126.48万元,决算数147.54万元,完成年初预算的116.65%。预决算差异主要原因:社保基数统一调整,追加社保支出;发放退休人员抚恤金。

  (三)卫生健康支出(类)年初预算数32.27万元,决算数32.27万元,完成年初预算的100.00%

  (四)住房保障支出(类)年初预算数25.27万元,决算数25.27万元,完成年初预算的100.00%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.08万元,其中:

(一)工资福利支出630.29万元,比上年减少27.75万元,下降4.22%,主要原因:本年退休人员数增多。

(二)商品和服务支出334.67万元,比上年增加177.20万元,增长112.53%,主要原因:开展设施改造,支出增多。

(三)对个人和家庭补助支出95.01万元,比上年减少1.32万元,下降1.37%,主要原因是:退休人员变动。

(四)资本性支出1.10万元,比上年增加1.10万元,主要原因:本年采购固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数60.20万元,决算数60.20万元,完成全年预算的100.00%,决算数比上年增加55.11万元,增长1082.71%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无因公出国(境)计划,故无因公出国(境)经费支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国(境)计划,故无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数59.95万元,决算数59.95万元,其中:

公务用车购置全年预算数44.95万元,决算数44.95万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格按照预算数执行;决算数比上年增加44.95万元,主要原因:本年购置更新3辆公车。全年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出全年预算数15.00万元,决算数15.00万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格按照预算数执行。决算数比上年增加10.00万元,增长200.00%。主要原因:因购置更新公车,保险等费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

(三)公务接待费全年预算数0.25万元,决算数0.25万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格按照预算数执行。决算数比上年增加0.16万元,增长177.78%,主要原因:接待上级调研等活动,公务接待次数增加。全年国内公务接待3批,累计接待11人次,主要是:接待上级调研等活动,公务接待次数增加。

其中:外事接待费决算数0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务接待计划,故无公务接待经费支出。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出334.67万元,决算数比上年增加177.20万元,增长112.53%,主要原因:开展设施改造,支出增多。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额4.47万元,其中:政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%

八、国有资产占用情况说明

截止20241231日,本单位共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位因评价项目均为涉密项目,按规定不予公开。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

我单位因评价项目均为涉密项目,按规定不予公开。


第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

  (一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  (七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

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