目 录
第一部分 莲花县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 莲花县人民检察院概况
一、部门主要职能
(一)对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。
(二)对刑事犯罪案件依法审查批捕,提起公诉,履行法律监督职责,掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。
(三)对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督,对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。
(四)对同级人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。
(五)受理公民控告、申诉和检举,办理刑事赔偿事项。
(六)对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究;向有关领导和业务部门提出意见和建议,研究探索检察工作的加强和改革,进行检察学理论研究。
(七)对全院干警的执法执纪情况进行监督,查处群众反映的干警违法违纪行为,开展纪律教育、执法检查等活动,督查各项制度的落实。
(八)加强检察机关的思想政治工作和队伍建设,提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(九)协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作;做好检察人员的教育培训工作,制定中长期发展规划和学历教育工作。
(十)负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作,做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
(十一)负责检察机关党总支工作,老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
(十二)做好上报下达,财务装备,信息反馈等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数36人,其中行政编制36人,事业编制0人;年末实有人数36人,其中在职人员36人,离休人员0人,退休人员15人。
第二部分 2018年度部门决算表









第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计799.33万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少158.39万元,下降16.54%,主要原因是:由于机构改革,部分人员转隶,有关拨款费用相应调减。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入799.33万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计799.33万元,其中本年支出合计799.33万元,较2017年减少158.39万元,下降16.54%,主要原因是:由于机构改革,部分人员转隶,有关支出相应减少。年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出765.59 万元,占95.78 %;项目支出33.74万元,占4.22%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为799.33万元,决算数为799.33万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为709.56万元,决算数为709.56万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为55.01万元,决算数为55.01万元,完成年初预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为24.36万元,决算数为24.36万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出年初预算数为10.4万元,决算数为10.4万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出799.33万元,其中:
(一)工资福利支出625.85万元,较2017年增加163.93万元,增长35 %,主要原因是:正常调资及相应账务处理科目调整,部分原来属于其他支出科目的项目,现调整到工资福利支出栏。
(二)商品和服务支出137.84万元,较2017年减少186.61万元,下降57.52%,主要原因是:咨询费减少。
(三)对个人和家庭补助支出1.9万元,较2017年减少147.21 万元,增长(下降)98.86%,主要原因是:账务处理使用科目不一样。
(四)资本性支出0万元,较2017年减少22.44万元,下降100%,主要原因是:减少了办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.5万元,决算数为20.16万元,完成预算的70.73%,决算数较2017年增加4.2万元,增长26.32%,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为6.5万元,决算数为5.32万元,完成预算的81.85%,决算数较2017年增加4.31万元,增长426%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待费用合理波动。
(二)公务用车购置及运行维护费支出14.84万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元,决算数为14.84万元,完成预算的67.45%,决算数较2017年减少0.11万元,下降0.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务用车运行状况良好。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出346.89 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。